Добрый день! После сдачи декларации за 3 кв 2016 г. была выявлена ошибка- проведена реализация другому покупателю. Сумма реализации и товар в сч.ф. на реализацию не поменялись- только покупатель изменился. Не поменялась налоговая база по НДС и налог НДС. Обязана ли организация в данной ситуации подать уточненную декларацию в ИФНС за 3 кв. 2016 г. (поменяется только покупатель в книге продаж) Спасибо.